Петровского городского поселения
Глава Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района
График приема граждан
Официальные страницы в социальных сетях:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.02.2017 № 27 -п
О внесении изменений в постановление
администрации Петровского городского
поселения от 13.11.2014 № 162-п «Сбалансированность бюджета
Петровского городского поселения»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района, постановлением администрации Петровского городского поселения от 23.10.2013 № 128-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение к постановлению администрации Петровского городского поселения от 13.11.2014 № 162-п «О программе «Сбалансированность бюджета Петровского городского поселения» изложить в новой редакции.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Петровского городского поселения.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Петровского
городского поселения В.В. Шигарев
Приложение к постановлению
администрации Петровского городского
поселения Гаврилово-Посадского
муниципального района
от 13.02.2017 № 27 -п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сбалансированность бюджета Петровского городского поселения»
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Сбалансированность бюджета Петровского городского поселения»
Наименование программы |
Сбалансированность бюджета Петровского городского поселения
|
Срок реализации программы |
2015 – 2019 годы |
Администратор программы |
Администрация Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района |
Исполнители программы |
Администрация Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района |
Перечень подпрограмм |
Аналитические подпрограммы: 1. «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Петровского городского поселения» |
Цель (цели) программы |
Обеспечение сбалансированности бюджета Петровского городского поселения |
Объем ресурсного обеспечения программы |
Общий объем бюджетных ассигнований: 2015 год – 100,0 тыс. руб., 2016 год – 100,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб. - местный бюджет 2015 год – 100,0 тыс. руб., 2016 год – 100,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб. |
Раздел 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации
муниципальной программы
В настоящее время все большее значение и актуальность начинает приобретать повышение эффективности расходов бюджета Петровского городского поселения.
Наиболее важными и значимыми результатами работы в этом направлении стали:
- переход к формированию бюджета на очередной финансовый год и плановый период (трехлетнему бюджету), который расширил горизонт планирования, повысил гибкость осуществления бюджетных расходов и способствовал принятию взвешенных финансовых решений на трехлетнюю перспективу;
- внедрение в практику составления и исполнения бюджета на основе долгосрочных и ведомственных целевых программ, муниципальных заданий, которые увязали расходы бюджета с количественными показателями результатов деятельности, позволили принимать решения о расходах, в том числе исходя из плановых результатов их осуществления. В 2015 году планируется перейти к составлению бюджета на основе муниципальных программ.
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год оценка |
1 |
Отношение общего объема муниципального долга к доходам бюджета (без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вместе с тем потенциал повышения эффективности бюджетных расходов для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета не исчерпан, реализация мер в этом направлении не способна переломить общий тренд на усиление напряженности в секторе муниципальных финансов.
Раздел 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение сбалансированности бюджета Петровского городского поселения.
Реализация программы в 2015 – 2019 годах позволит:
- обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета, отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
- обеспечить дальнейший рост эффективности расходов бюджета, в том числе перейти с 2015 года к составлению и исполнению бюджета на основе муниципальных программ.
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в нижеследующей таблице
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы
№ п/п |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
2013 год (факт) |
2014 год (оценка) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
Отношение объема муниципального долга бюджета (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Муниципальная программа реализуется посредством 1 аналитической подпрограммы:
1. «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Петровского городского поселения».
Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
(тыс. руб.)
№ п/п |
Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Программа, всего: |
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Аналитические подпрограммы |
|
|
|
|
|
1.1 |
Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Петровского городского поселения» |
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
-местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 1
к муниципальной программе
«Сбалансированность бюджета
Петровского городского поселения»
Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Петровского городского поселения»
Раздел 1. Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы |
Аналитическая |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Петровского городского поселения |
Срок реализации подпрограммы |
2015 – 2019 годы |
Исполнители подпрограммы |
Администрация Петровского городского поселения |
Цель (цели) подпрограммы |
Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований: 2015 год - 100 тыс. руб., 2016 год – 100 тыс. руб., 2017 год – 0 тыс. руб., 2018 год – 0 тыс. руб., 2019 год – 0 тыс. руб. - местный бюджет 2015 год - 100 тыс. руб., 2016 год – 100 тыс. руб., 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб., 2019 год – 0 тыс. руб. |
Раздел 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование резервного фонда администрации Петровского городского поселения.
Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Под непредвиденными расходами понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на соответствующий финансовый год и не имеющие регулярного характера.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2015 – 2019 годах оперативное финансирование непредвиденных расходов бюджета, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующий таблице:
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2013 год |
2014 год (оценка) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
Число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда |
раз |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным учета отдела финансов, экономики, учета и отчетности администрации Петровского городского поселения.
Раздел 4. Мероприятия подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций по формированию и расходованию средств резервного фонда.
Ответственным исполнителем выполнения мероприятия подпрограммы выступает администрация Петровского городского поселения.
Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№ п/п |
Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Подпрограмма, всего: |
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Резервный фонд |
|
|
|
|
|
|
бюджетные ассигнования |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |